|
|
Faktúra |
DF2018/1
|
Telefón 12/2017
|
68,50 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2018/25
|
Telefón 1/2018
|
153,74 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/18
|
Vodné, stočné 1/2018A
|
256,22 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
26.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2018/4
|
Elektrina 12/2017A
|
417,02 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
26.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2018/5
|
Elektrina 12/2017B
|
381,36 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
26.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2018/31
|
Elektrina 1/2018B
|
385,46 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/30
|
Elektrina 1/2018A
|
472,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/27
|
Vývoz odpadu 01/2018
|
102,33 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
26.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2018/28
|
Vývoz BRKRO 01/2018
|
21,60 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/15
|
Stravovanie zamestnancov 1/2018 ZŠ, ŠKD
|
422,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/16
|
Stravovanie zamestnancov 1/2018 ŠJ
|
11,74 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/17
|
Stravovanie zamestnancov 01/2018 SF
|
53,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
26.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2018/35
|
Stravovanie zamestnancov 02/2018 SF
|
64,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/34
|
Stravovanie zamestnancov 2/2018 ŠJ
|
96,64 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/33
|
Stravovanie zamestnancov 2/2018 ZŠ, ŠKD
|
388,07 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/69
|
Elektrina 3/2018B
|
336,61 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
Zmluva |
8/2018
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/259
|
Elektrina 11/2017B
|
379,61 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/25
|
Stravné lístky 90 ks
|
364,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
DOXX Stravné lístky s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/103
|
Vodné, stočné 5/2018A
|
230,09 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
16.07.2018 |