|
Faktúra |
fa03_25zs
|
Súhrn za mesiac marec, apríl
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2021/131
|
dezinfekčné prostriedky
|
142,05 |
s DPH |
02021/36
|
|
26.08.2021 |
Genus Pharma, s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
Objednávka |
02021/35
|
ročný prístup na VSSR
|
165,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2021/153
|
kancelárske potreby ZŠ
|
189,73 |
s DPH |
02021/39
|
|
14.09.2021 |
KP plus |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2021/148
|
všeob. materiál zš
|
185,98 |
s DPH |
02021/45
|
|
08.09.2021 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2016/15
|
Elektrina 12/2015B
|
419,88 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2016/33
|
Elektrina 01/2016A
|
414,98 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2021/135
|
robot ETA ŠJ
|
349,00 |
s DPH |
02021/43
|
|
31.08.2021 |
Tamatex |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2021/134
|
čipy
|
40,00 |
s DPH |
02021/42
|
|
30.08.2021 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2021/139
|
Rúško jednorazové
|
132,00 |
s DPH |
02021/41
|
|
02.09.2021 |
Genus Pharma, s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2021/130
|
Vývoz BRKRO 7/2021
|
7,94 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
Objednávka |
02021/37
|
Čistiace prostriedky prostriedkyŠJ
|
424,61 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2016/18
|
Technik PO 01/2016
|
41,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2021/128
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
122,70 |
s DPH |
02021/31
|
|
08.07.2021 |
VKÚ, a. s. |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2016/52
|
Prenájom priestoru na serveri strava.cz
|
91,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Verejná informačná služba, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2021/124
|
Služby virtuálnej knižnice 7/2021
|
13,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2016/23
|
Stravovanie zamestnancov 01/2016 ZŠ, ŠKD
|
331,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2021/123
|
Technik PO 7/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
man. zml.
|
03.08.2021 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2016/25
|
Vodné, stočné 01/2016A
|
222,23 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2016/26
|
Vodné, stočné 01/2016B
|
329,44 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
22.05.2025 |