|
|
Objednávka |
02019/56
|
školské potreby podľa zoznamu HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.09.2026 |
|
VO: Súhrnná správa |
III.2019
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/59
|
Učebnice ANJ
|
605,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
PhDr. E. Martinčoková |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/145
|
potraviny
|
961,64 |
s DPH |
58/2019
|
|
30.09.2019 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/139
|
potraviny
|
78,86 |
s DPH |
67/2019
|
|
20.09.2019 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
20.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/143
|
potraviny
|
204,56 |
s DPH |
61/2019
|
|
26.09.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
20.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/138
|
potraviny
|
171,65 |
s DPH |
67/2019
|
|
17.09.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
20.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/137
|
potraviny
|
3,36 |
s DPH |
64/2019
|
|
16.09.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
20.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/136
|
potraviny
|
479,72 |
s DPH |
61/2019
|
|
16.09.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
20.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/144
|
potraviny
|
491,76 |
s DPH |
59/2019
|
|
26.09.2019 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
20.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/135
|
potraviny
|
353,50 |
s DPH |
59/2019
|
|
16.09.2019 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
20.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/134
|
potraviny
|
349,69 |
s DPH |
66/2019
|
|
13.09.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2026 |
|
|
Objednávka |
02019/67
|
Školské tlačivá
|
64,12 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.11.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/58
|
Schodolez s príslušenstvom a integr. vozíkom podľa ponuky
|
4 220,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Ridop s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/130
|
potraviny
|
131,54 |
s DPH |
60/2019
|
|
04.09.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/176
|
Vodné, stočné 9/1019 B
|
166,68 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
20.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/186
|
učebnice AJ
|
605,00 |
s DPH |
02019/59
|
|
29.10.2019 |
PhDr. Elena Martinčoková |
|
|
|
|
20.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/184
|
revízia hasiacich prístrojov
|
388,00 |
s DPH |
02019/60
|
|
22.10.2019 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
20.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/183
|
všeob. materiál
|
129,14 |
s DPH |
02019/43
|
|
17.10.2019 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/182
|
školské potreby podľa zoznamu ZŠ
|
123,13 |
s DPH |
02019/57
|
|
16.10.2019 |
KP plus |
|
|
|
|
17.11.2019 |