|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/146
|
potraviny
|
178,12 |
s DPH |
75/2019
|
|
01.10.2019 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
26.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/186
|
učebnice AJ
|
605,00 |
s DPH |
02019/59
|
|
29.10.2019 |
PhDr. Elena Martinčoková |
|
|
|
|
26.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/185
|
ochr. prac. prostriedky
|
109,80 |
s DPH |
02019/55
|
|
28.10.2019 |
Železiarstvo NOJPI |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/183
|
všeob. materiál
|
129,14 |
s DPH |
02019/43
|
|
17.10.2019 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/149
|
potraviny
|
199,14 |
s DPH |
ŠJ 62/2019
|
|
03.10.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
26.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/182
|
školské potreby podľa zoznamu ZŠ
|
123,13 |
s DPH |
02019/57
|
|
16.10.2019 |
KP plus |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/181
|
školské potreby podľa zoznamu HN
|
49,80 |
s DPH |
02019/56
|
|
16.10.2019 |
KP plus |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/180
|
Elektrina 9/2019B
|
126,72 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/179
|
Elektrina 09/2019A
|
275,89 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
26.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/177
|
Telefón 09/2019
|
94,62 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/176
|
Vodné, stočné 9/1019 B
|
166,68 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
26.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/175
|
Vodné, stočné 9/2019 A
|
365,11 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
26.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/178
|
Vývoz BRKRO 09/2019
|
28,80 |
s DPH |
6/2018
|
|
15.10.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/174
|
Vývoz odpadu 09/2019
|
141,83 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
26.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/158
|
potraviny
|
196,45 |
s DPH |
ŠJ 73/2019
|
|
17.10.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/150
|
potraviny
|
29,74 |
s DPH |
ŠJ 62/2019
|
|
03.10.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/172
|
Stravovanie zamestnancov 09/2019 ŠJ
|
166,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/161
|
potraviny
|
816,00 |
s DPH |
77/2019
|
|
22.10.2019 |
T-613 |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/69
|
Predplatné Počítač pre každého 2020
|
62,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2019 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/68
|
Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov
|
71,03 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Karol Kmeč KMEKOM |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.07.2026 |